浙海职院2016年度市级部门决算公开-欢迎光临-澳门网上十大正规赌场网址

长期公示

浙海职院2016年度市级部门决算公开

时间:2017-09-26 09:59:04  发布部门1:   经办人:zhujunyan  点击: 次  公示结束时间:2099-01-08 10:16:26

澳门网上十大正规赌场网址2016年度部门决算

一、澳门网上十大正规赌场网址概况

学院宗旨和业务范围: 培养高等学历技术应用人才,促进科技文化发展。主要开展涉海类高等职业教育,社会培训、产学研合作、科研咨询及其他相关社会服务。

主要职能:

(一)人才培养。开展全日制和成人高等学历教育,面向新区、面向市场、面向海洋,培养舟山群岛新区建设和海洋经济发展需要的高素质应用型人才;

(二)科技创新服务。利用本校评委和研究团队,开展科学研究、技术创新,为海洋产业发展和企业解决实际问题,为政府和行业部门决策提供参考;

(三)社会服务。与舟山市各县区乡镇及企事业单位广泛开展合作交流,利用办学资源,面向社会开展各类服务活动;

(四)文化传承。加强校园文化建设,促进海洋文化传承。

(五)国际交流与合作。与乌克兰马卡洛夫国立造船大学等海事院校开展国际交流与合作,为选手升学及出国深造创造平台。

澳门网上十大正规赌场网址2016年部门决算仅为赌场本级决算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、2016年度部门决算情况说明

 (一)收入决算总体情况

2016年度收入决算17302.65万元,其中:本年收入13103.87万元,占总收入75.73%,包括财政拨款收入8789.76万元(其中,一般公共预算8789.76万元,政府性基金预算0万元),占总收入52.19%;事业收入3940.49万元,占总收入23.40%;其他收入373.62万元,占总收入2.21%。上年结转4198.78万元,占总收入24.27%。

 (二)支出决算总体情况

2016年度支出决算13906.29万元。(结转下年支出3396.36万元)

1.按支出功能分类,包括教育支出13090.41万元、科学技术支出38.97万元、社会保障和就业支出5.30万元、医疗卫生与计划生育支出216.19万元、农林水支出3.80万元、交通运输支出2.91万元、商业服务业等支出9.26万元、住房保障支出521.20万元、其他支出18.25万元。

   2.按支出用途分类,包括基本支出8722.64万元(其中人员支出7857.61万元,日常公用支出865.03万元),项目支出5183.65万元。

   3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9468万元,政府性基金预算支出18.25万元,其他各类支出4420.04万元。

 (三)一般公共预算收支情况说明

   1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

2016年年初预算为6986.50万元,2016年一般公共预算当年拨款8789.76万元,完成年初预算的125.81%,主要是因为经费的调整与追加。如养老金等人员经费追加700万,其他为2016年省补提升地方高校办学水平专项经费300万、校舍宿舍修理改造经费300万、本专科生奖助学金256.1万等省市拨款。

   2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

2016年年初预算为6986.50万元,2016年决算9468万元,完成年初预算的135.52%,决算数大于预算数的主要原因是: 2016年社保体制改革,追加的养老金等人员经费700万支出,其他为2016年省补提升地方高校办学水平专项经费300万、校舍宿舍修理改造经费300万、本专科生奖助学金256.1万等省市拨款项目中的支出。

   3.一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出6277.87万元,其中:人员经费5701.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费576万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

 (四)政府性基金支出情况说明

   2016年年初预算为0万元,2016年决算为18.25万元。为省市拨款项目沙足沙排场地建设补助经费18.25经费。

 (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算18.53万元,比上年决算数(16.16万元)增长2.28%。主要用于赌场、教学单位和评委的国际合作办学、学术交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的原因是2015年12月的部分出国经费在2016年初报销。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计15人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算7.24万元,比上年决算数(16.04万元)下降54.86%。主要用于:1.社会培训服务、校企合作等接待支出;2.校校交流和国际合作办学交流中考察调研、学术交流和检查指导等公务活动的有关接待支出;3.新生报到时为新生及家长提供的免费餐费和毕业生回校参加毕业典礼时给选手及家长提供的免费餐费开支。减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。采取有效措施,压缩、规范公务接待活动。

其中,本单位国内公务接待60批次,450人次,共6万元,其中,外事接待8批次,85人次,共1.24万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算19.68万元,比上年决算数(28.12万元)下降30.01%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出19.68万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出, 加强公务用车管理等。

 (六)其他重要事项的情况说明

   1.本单位为事业单位,无机关运行经费。

   2.政府采购支出情况

2016年度本单位政府采购支出总额1300.56万元,其中:政府采购货物支出1272.30万元、政府采购工程支出18.25万元、政府采购服务支出10万元。

   3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,共有车辆9辆,为一般公务用车9辆,同时也用于选手实习教育和社会实践活动等用车。单位价值200万元以上大型设备4台/(套)。

   4.部门预算绩效情况

2016年度所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3190.13万元,实际支出3190.13万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附表: 1.2016年度部门收支决算总表

     2.2016年度部门收入决算总表

3.2016年度部门支出决算总表

4.2016年度部门财政拨款支出决算表

5.2016年度部门一般公共预算支出决算表

6.2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

7.2016年度部门政府性基金收入支出决算表

8.2016年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

澳门网上十大正规赌场网址

2017年9月26日

表01

2016年度部门收支决算总表

 

编制单位:澳门网上十大正规赌场网址

金额单位:万元

收        入

支       出(按支出功能分类)

 

项 目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款

8,789.76

 

 

 

   一般公共预算

8,789.76

 

 

 

   政府性基金预算

0.00

 

 

 

二、事业单位专户资金

3,800.5

 

 

 

三、事业收入(不含专户资金)

139.99

 

 

 

四、事业单位经营收入

0.00

 

 

 

五、其他收入

373.62

 

 

 

 

 

205

教育支出

13,090.41

 

 

 

20502

普通教育

1,367

 

 

 

2050205

 高等教育

1,367

 

 

 

20503

职业教育

11,384.83

 

 

 

2050305

 高等职业教育

11,384.83

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

338.58

 

 

 

2050999

 其他教育费附加安排的支出

338.58

 

 

 

206

科学技术支出

38.97

 

 

 

20603

应用研究

24.65

 

 

 

2060302

 社会公益研究

24.65

 

 

 

20604

技术研究与开发

14.32

 

 

 

2060402

 应用技术研究与开发

14.32

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.300

 

 

 

20809

退役安置

5.300

 

 

 

2080901

 退役士兵安置

5.30

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

216.19

 

 

 

21005

医疗保障

216.19

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

130.25

 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

85.94

 

 

 

213

农林水支出

3.8

 

 

 

21301

农业

3.8

 

 

 

2130199

 其他农业支出

3.8

 

 

 

214

交通运输支出

2.91

 

 

 

21401

公路水路运输

2.91

 

 

 

2140199

 其他公路水路运输支出

2.91

 

 

 

216

商业服务业等支出

9.23

 

 

 

21602

商业流通事务

5

 

 

 

2160299

 其他商业流通事务支出

5

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

4.23

 

 

 

2160699

 其他涉外发展服务支出

4.23

 

 

 

221

住房保障支出

521.20

 

 

 

22102

住房改革支出

521.20

 

 

 

2210201

 住房公积金

519.04

 

 

 

2210202

 提租补贴

2.16

 

 

 

229

其他支出

18.25

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

18.25

 

 

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

18.25

 

本年收入合计

13,103.87

本年支出合计

13,906.29

 

六、上级补助收入

0.00

 对附属单位补助支出

0.00

 

七、附属单位上缴收入

0.00

 上缴上级支出

0.00

 

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

 

九、上年结转

4,198.78

 结转下年

3,396.36

 

其中:专项结转

3,785.04

 

 

 

        政府性基金结转

18.25

 

 

 

        其他结转

395.49

 

 

 

收 入 总 计

17,302.65

支 出 总 计

17,302.65

 


 

表02

2016年度部门收入决算总表

编制单位:澳门网上十大正规赌场网址

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总     计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性
  基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

17,302.65

4,198.78

8,789.76

8,789.76

0

3,940.49

0

373.62

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

16,308.63

4,143.64

7,850.89

7,850.89

0

3,940.49

0

373.62

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,630.87

1,236.75

394.12

394.12

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

 高等教育

1,630.87

1,236.75

394.12

394.12

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

14,006.76

2,756.89

6,935.77

6,935.77

0

3,940.49

0

373.62

0.00

0.00

0.00

2050305

 高等职业教育

14,006.76

2,756.89

6,935.77

6,935.77

0

3,940.49

0

373.62

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

671.00

150.00

521.00

521.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

 其他教育费附加安排的支出

671.00

150.00

521.00

521.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

109.82

29.82

80.00

80.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

24.65

24.65

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

 社会公益研究

24.65

24.65

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

85.17

5.17

80.00

80.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

 应用技术研究与开发

85.17

5.17

80.00

80.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.30

0.00

5.30

5.30

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.30

0.00

5.30

5.30

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

 退役士兵安置

5.30

0.00

5.30

5.30

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

216.19

0.00

216.19

216.19

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

216.19

0.00

216.19

216.19

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

130.25

0.00

130.25

130.25

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

85.94

0.00

85.94

85.94

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11.18

2.06

9.12

9.12

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

11.18

2.06

9.12

9.12

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

 其他农业支出

11.18

2.06

9.12

9.12

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

18.00

0.00

18.00

18.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

18.00

0.00

18.00

18.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

 其他公路水路运输支出

18.00

0.00

18.00

18.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

94.00

5.00

89.00

89.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

 其他商业流通事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

89.00

0.00

89.00

89.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

 其他涉外发展服务支出

89.00

0.00

89.00

89.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

521.27

0.01

521.26

521.26

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

521.27

0.01

521.26

521.26

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

519.04

0.00

519.04

519.04

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

2.23

0.01

2.22

2.22

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.25

18.25

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

18.25

18.25

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

18.25

18.25

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00





















 

 表03

2016年度部门支出决算总表

编制单位:澳门网上十大正规赌场网址

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,906.29

7,857.61

865.03

5183.65

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

13090.41

7,120.22

865.03

5105.16

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1367.00

0.00

0.00

1367.00

0.00

0.00

0.00

2050205

 高等教育

1367.00

0.00

0.00

1367.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

11384.83

7,120.22

865.03

3399.59

0.00

0.00

0.00

2050305

 高等职业教育

11384.83

7,120.22

865.03

3399.59

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

338.58

0.00

0.00

338.58

0.00

0.00

0.00

2050999

 其他教育费附加安排的支出

338.58

0.00

0.00

338.58

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

38.97

0.00

0.00

38.97

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

24.65

0.00

0.00

24.65

0.00

0.00

0.00

2060302

 社会公益研究

24.65

0.00

0.00

24.65

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

14.32

0.00

0.00

14.32

0.00

0.00

0.00

2060402

 应用技术研究与开发

14.32

0.00

0.00

14.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.30

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.30

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

2080901

 退役士兵安置

5.30

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

216.19

216.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

216.19

216.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

130.25

130.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

85.94

85.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.80

0.00

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3.80

0.00

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

2130199

 其他农业支出

3.80

0.00

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2.91

0.00

0.00

2.91

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

2.91

0.00

0.00

2.91

0.00

0.00

0.00

2140199

 其他公路水路运输支出

2.91

0.00

0.00

2.91

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

9.26

0.00

0.00

9.26

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2160299

 其他商业流通事务支出

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

4.26

0.00

0.00

4.26

0.00

0.00

0.00

2160699

 其他涉外发展服务支出

4.26

0.00

0.00

4.26

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

521.20

521.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

521.20

521.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

519.04

519.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.25

0.00

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

18.25

0.00

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

18.25

0.00

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00

















04

2016年度部门财政拨款收支决算表

编制单位:澳门网上十大正规赌场网址

金额单位:万元

收        入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

8,789.76

一、一般公共服务支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

8,789.76

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

二、上年结转

2,598.94

五、教育支出

8670.37

(一)一般公共预算拨款

2,580.69

普通教育

1367.00

(二)政府性基金预算拨款

18.25

 高等教育

1367.00

 

 

职业教育

6964.79

 

 

 高等职业教育

6964.79

 

 

教育费附加安排的支出

338.58

 

 

 其他教育费附加安排的支出

338.58

 

 

六、科学技术支出

38.97

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

5.30

 

 

退役安置

5.30

 

 

 退役士兵安置

5.30

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

216.19

 

 

医疗保障

216.19

 

 

 事业单位医疗

130.25

 

 

 公务员医疗补助

85.94

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

3.80

 

 

农业

3.80

 

 

 其他农业支出

3.80

 

 

十三、交通运输支出

2.91

 

 

公路水路运输

2.91

 

 

 其他公路水路运输支出

2.91

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

9.26

 

 

商业流通事务

5.00

 

 

 其他商业流通事务支出

5.00

涉外发展服务支出

4.26

其他涉外发展服务支出

4.26

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

521.20

住房改革支出

521.20

住房公积金

519.04

提租补贴

2.16

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

18.25

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

18.25

用于体育事业的彩票公益金支出

18.25

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年支出合计

14,286.25

二十四、结转下年

1,902.45

收入总计

11,388.7

支出总计

11,388.7







表05

2016年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位:澳门网上十大正规赌场网址

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总     计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

9468.00

6,277.87

3190.13

0.00

205

教育支出

8670.37

5,540.48

3129.89

0.00

20502

普通教育

1,367.00

0.00

1,367.00

0.00

2050205

 高等教育

1,367.00

0.00

1,367.00

0.00

20503

职业教育

6964.79

5,540.48

1424.31

0.00

2050305

 高等职业教育

6964.790

5,540.48

1424.31

0.00

20509

教育费附加安排的支出

338.58

0.00

338.58

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

338.58

0.00

338.58

0.00

206

科学技术支出

38.97

0.00

38.97

0.00

20603

应用研究

24.65

0.00

24.65

0.00

2060302

 社会公益研究

24.65

0.00

24.65

0.00

20604

技术研究与开发

14.32

0.00

14.32

0.00

2060402

 应用技术研究与开发

14.32

0.00

14.32

0.00

208

社会保障和就业支出

5.30

0.00

5.30

0.00

20809

退役安置

5.30

0.00

5.30

0.00

2080901

 退役士兵安置

5.30

0.00

5.30

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

216.19

216.19

0.00

0.00

21005

医疗保障

216.19

216.19

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

130.25

130.25

0.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

85.94

85.94

0.00

0.00

213

农林水支出

3.80

0.00

3.80

0.00

21301

农业

3.80

0.00

3.80

0.00

2130199

 其他农业支出

3.80

0.00

3.80

0.00

214

交通运输支出

2.91

0.00

2.91

0.00

21401

公路水路运输

2.91

0.00

2.91

0.00

2140199

 其他公路水路运输支出

2.91

0.00

2.91

0.00

216

商业服务业等支出

9.26

0.00

9.26

0.00

21602

商业流通事务

5.00

0.00

5.00

0.00

2160299

 其他商业流通事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

4.26

0.00

4.26

0.00

2160699

 其他涉外发展服务支出

4.26

0.00

4.26

0.00

221

住房保障支出

521.20

521.20

0.00

0.00

22102

住房改革支出

521.20

521.20

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

519.04

519.04

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

2.16

2.16

0.00

0.00









表06

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位:澳门网上十大正规赌场网址

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,594.98

302

商品和服务支出

576.00

30101

基本工资

1,309.58

30201

办公费

12.63

30102

津贴补贴

6.65

30202

印刷费

4.03

30103

奖金

975.80

30203

咨询费

0.70

30104

其他社会保障缴费

275.97

30204

手续费

0.35

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

42.91

30107

绩效工资

1,344.27

30206

电费

57.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

263.68

30207

邮电费

15.30

30109

职业年金缴费

419.02

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.04

303

对个人和家庭的补助

1,106.89

30211

差旅费

63.59

30301

离休费

11.24

30212

因公出国(境)费用

11.86

30302

退休费

348.80

30213

维修(护)费

5.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

1.83

30304

抚恤金

1.41

30215

会议费

2.49

30305

生活补助

0.50

30216

培训费

0.83

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

5.81

30307

医疗费

47.77

30218

专用材料费

18.70

30308

助学金

47.81

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

55.12

30311

住房公积金

633.13

30227

委托业务费

6.49

30312

提租补贴

2.19

30228

工会经费

46.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

185.34

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

18.76

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14.04

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

20.24

 

 

 

304

对事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00








表07

 2016年度部门政府性基金收入支出决算表

 

编制单位:澳门网上十大正规赌场网址

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结
  余和结转

本年收入

本年支出

年末结
  余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

18.25

0.00

18.25

0.00

18.25

0.00

229

其他支出

18.25

0.00

18.25

0.00

18.25

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

18.25

0.00

18.25

0.00

18.25

0.00

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

18.25

0.00

18.25

0.00

18.25

0.00













 表08

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位:澳门网上十大正规赌场网址

金额单位:万元

(一)项目支出

预算数

执行数

“三公”经费支出

108.40

45.45

 1.因公出国(境)费

19.00

18.53

 2.公务用车购置及运行维护费

47.40

19.68

   (1)公务用车购置费

0.00

0.00

   (2)公务用车运行维护费

47.40

19.68

 3.公务接待费

42.00

7.24

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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